年末取得增值稅發(fā)票,但未申報(bào)抵扣,在資產(chǎn)負(fù)債表中如何列示,是作應(yīng)交稅金還是作其他應(yīng)收款處理?如果完全不作任何賬務(wù)處理的話,是否可以?

年末取得增值稅發(fā)票,但未申報(bào)抵扣,在資產(chǎn)負(fù)債表中如何列示,是作應(yīng)交稅金還是作其他應(yīng)收款處理?如果完全不作任何賬務(wù)處理的話,是否可以?
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